[ 索引号 ] | 11500227009344547D/2021-00336 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上人民政府 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-19 | [ 发布日期 ] | 2021-03-19 |
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上政务服务管理办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责:
1.贯彻落实政府职能转变、政务服务管理有关法律、法规、规章、政策。
2.承担行政审批制度改革、政务服务平台管理等职责,配合区政府办公室做好政府职能转变和“放管服”改革工作。负责拟订全区政务服务管理工作考核办法并组织实施。
3.负责管理、审查区级行政审批、公共服务、行政审批中介服务事项项目库,牵头清理、取消、承接和动态调整行政许可、公共服务、行政审批中介服务事项。规范、健全入驻行政服务中心审批项目、公共服务事项和行政审批中介服务事项工作机制,精简行政审批环节,优化行政审批和服务流程,简化办理手续。
4.负责区、镇街、村(社区)三级服务中心工作的统筹指挥、组织协调、业务指导、人员培训。
5.负责对服务窗口及工作人员的管理、督查和考核。
6.负责对入驻区和镇街两级服务中心的行政审批项目和公共服务事项、村(社区)便民服务中心全程代办的行政审批项目和公共服务事项进行监督检查。
7.负责受理企业、群众在政务服务事项办理中反映的问题,并进行交办、督办和反馈,配合区纪委监委处理政务服务中的违纪行为。
8.负责深入推进审批服务便民化、公共服务便民化改革,最大限度方便企业、群众办事。
9.负责加强权责清单管理,持续开展“减证便民”行动。
10.加快推进政务信息联通共享,着力提升“互联网+政务服务”水平。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上政务服务管理办公室:
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上行政服务中心(二级单位),为财政全额补助公益一类事业单位,内设三个科室:业务科、服务保障科、投诉处理科。将重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上政务服务管理办所属的重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上行政服务中心承担的行政职能划入机关,所属单位不再承担行政能。
重庆市璧bet·365_黑帮365天第3季是真实的吗_365信誉线上政务服务管理办公室设下列内设机构:
1.综合科。承担本单位综合管理事项,负责机关日常运转工作;其他有关工作。
2.行政审批服务科。负责管理、审查区级行政审批、公共服务、行政审批中介服务事项项目库,牵头清理、取消、承接和动态调整行政许可、公共服务、中介服务事项,规范、健全入驻行政服务中心审批项目、公共服务事项和行政审批中介服务事项工作机制,精简行政审批环节,优化行政审批流程;负责区、镇街、村(社区)三级服务中心工作的统筹指挥、组织协调、业务指导、人员培训;负责深入推进审批服务便民化、公共服务便民化改革,最大限度方便企业、群众办事;负责加强权责清单管理,持续开展“减证便民”行动;加快推进政务信息联通共享,着力提升“互联网+政务服务”水平;其他有关工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数3894.42万元,其中:一般公共预算拨款1589.42万元,政府性基金预算拨款2305.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2020年增加2615.1万元,主要是政府性基金预算经费拨款增加2305.00万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数3894.42万元,其中:一般公共服务支出预算1499.71万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算37.59万元,卫生健康支出预算21.68万元,住房保障支出预算30.44万元,城乡社区支出2305.00万元。支出预算较2020年增加2615.1万元,主要是基本支出预算增加155.09万元,项目支出预算增加2460.01万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1589.42万元,一般公共预算财政拨款支出1589.42万元,比2020年增加310.1万元。其中:基本支出471.87万元,比2020年增加155.09万元,主要原因是人员增加;2019年12月底新购置公务车1辆,于2020年2月投入使用,2020年公务用车运行维护费用在2020年年中追加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1117.55万元,比2020年增加155.01万元,主要原因是2021年新增项目支出镇街公共服务中心标准化建设、为新开办企业提供免费印章服务等,主要用于大路、河边公共服务中心标准化建设经费补助,促创业稳就业,减轻企业负担,优化我区营商环境为新开办企业提供免费印章服务费用等重点工作。
2021年政府性基金预算收入2305.00万元,政府性基金预算支出2305.00万元,比2020年增加2305.00万元,主要原因是新行政服务中心装修工程费用,主要用于新行政服务中心装修工程费用及新行政服务中心装修工程审计费用。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算10.00万元,比2020年增加4.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与上年相同,主要原因是无该项预算;公务接待费5.00万元,比2020年减少1.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求;公务用车运行维护费5.00万元,比2020年增加5.00万元,主要原因是2019年12月底新购置公务车1辆,于2020年2月投入使用,2020年公务用车运行维护费用在2020年年中追加;公务用车购置费0万元,与上年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1589.42万元,比上年增加310.1万元,主要原因为人员增加;2019年12月底新购置公务车1辆,于2020年2月投入使用,2020年公务用车运行维护费用在2020年年中追加;2021年新增项目支出镇街公共服务中心标准化建设、为新开办企业提供免费印章服务。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额350.75万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.75万元;其中一般公共预算拨款政府采购350.75万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算350.75万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1117.55万元,政府性基金预算拨款2305.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:黄麟茗;电话:023-41429066